
descripción
Oferta de Trabajo: Especialista de Control Interno Temporal
En una compañía con 30 años de historia, nos especializamos en brindar servicios de hospitalidad en aeropuertos y cafeterías de alta calidad. En este momento, estamos en la búsqueda de un Especialista de Control Interno para unirse a nuestro equipo.
El candidato ideal debe contar con sólidos conocimientos en Contabilidad Financiera, comprensión del marco de calidad de la organización, ética, fraude y control.
Se requiere que el candidato tenga al menos 3 años de experiencia en un puesto similar.
Responsabilidades:
1. Realizar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, llevando a cabo los exámenes de auditoría según el cronograma propuesto, basándose en las Normas Internacionales de Auditoría, y comunicando los resultados al Directorio.
2. Colaborar con el área de auditoría interna para evaluar los riesgos y controles de los procesos críticos.
3. Revisar la adecuada separación de funciones en las solicitudes de acceso y perfiles en Odoo para mitigar riesgos financieros.
4. Evaluar de forma continua la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y mecanismos de seguridad establecidos por la empresa.
5. Verificar el cumplimiento de manuales de políticas, procedimientos y normas internas de la compañía, proponiendo modificaciones si es necesario.
6. Realizar actividades de auditoría e inspecciones no programadas solicitadas por el directorio.
7. Coordinar con auditorías externas para lograr sus objetivos.
8. Revisar las operaciones financieras, administrativas y contables para asegurar su veracidad, integridad, legalidad y eficiencia.
9. Evaluar la efectividad de los controles generales de TI considerando normativas internas y externas.
10. Desarrollar matrices de riesgos y controles, comunicarlos y llevar a cabo pruebas correspondientes.
Requisitos:
- Grado en Contabilidad, Finanzas o campo afín.
- Mínimo de 3 años de experiencia en un rol parecido.
- Conocimientos avanzados en Contabilidad Financiera.
- Conocimientos intermedios en comprensión del marco de calidad de la organización, ética, fraude y gobierno, riesgo y control.
- Habilidad para analizar y resolver problemas complejos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Beneficios:
- Ingreso formal a planilla.
- Bonos por desempeño.
- Pago de Utilidades.
- Oportunidades de crecimiento profesional.
La empresa se reserva el derecho de considerar solo a los candidatos más cualificados para esta posición.
En una compañía con 30 años de historia, nos especializamos en brindar servicios de hospitalidad en aeropuertos y cafeterías de alta calidad. En este momento, estamos en la búsqueda de un Especialista de Control Interno para unirse a nuestro equipo.
El candidato ideal debe contar con sólidos conocimientos en Contabilidad Financiera, comprensión del marco de calidad de la organización, ética, fraude y control.
Se requiere que el candidato tenga al menos 3 años de experiencia en un puesto similar.
Responsabilidades:
1. Realizar el Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna, llevando a cabo los exámenes de auditoría según el cronograma propuesto, basándose en las Normas Internacionales de Auditoría, y comunicando los resultados al Directorio.
2. Colaborar con el área de auditoría interna para evaluar los riesgos y controles de los procesos críticos.
3. Revisar la adecuada separación de funciones en las solicitudes de acceso y perfiles en Odoo para mitigar riesgos financieros.
4. Evaluar de forma continua la calidad y adecuación de los sistemas informáticos y mecanismos de seguridad establecidos por la empresa.
5. Verificar el cumplimiento de manuales de políticas, procedimientos y normas internas de la compañía, proponiendo modificaciones si es necesario.
6. Realizar actividades de auditoría e inspecciones no programadas solicitadas por el directorio.
7. Coordinar con auditorías externas para lograr sus objetivos.
8. Revisar las operaciones financieras, administrativas y contables para asegurar su veracidad, integridad, legalidad y eficiencia.
9. Evaluar la efectividad de los controles generales de TI considerando normativas internas y externas.
10. Desarrollar matrices de riesgos y controles, comunicarlos y llevar a cabo pruebas correspondientes.
Requisitos:
- Grado en Contabilidad, Finanzas o campo afín.
- Mínimo de 3 años de experiencia en un rol parecido.
- Conocimientos avanzados en Contabilidad Financiera.
- Conocimientos intermedios en comprensión del marco de calidad de la organización, ética, fraude y gobierno, riesgo y control.
- Habilidad para analizar y resolver problemas complejos.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación.
Beneficios:
- Ingreso formal a planilla.
- Bonos por desempeño.
- Pago de Utilidades.
- Oportunidades de crecimiento profesional.
La empresa se reserva el derecho de considerar solo a los candidatos más cualificados para esta posición.
requerimientos
Importante empresa del sector
Sobre Importante empresa del sector
Inversiones FISA es una compañía del Perú, que se especializa en brindar soluciones de comida y acogida en distintas localidades del Perú. Gestiona las dos salas exclusivas del aeropuerto internacional Jorge Chávez.
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